行政事业单位内部控制解决方案
       行政事业单位内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。
我们的产品与服务,有效解决行政事业单位的内部控制体系建设的各类问题,为行政事业单位的规范运营提供支撑:
 1、满足外部监管要求:从需要遵循的外部法规出发,以《行政事业单位内控规范(试行)》为依据,建立单位经济活动风险清单、制度清单、管理组织岗位清单、流程清单、控制清单和评价指标清单,形成包括风险评估、单位层面控制、业务层面控制、监督评价四位一体的《内控手册》。
 2、明确组织岗位责任:单位可以通过设置管理组织和明确岗位责任,对重点业务的薄弱环节进行补充完善;根据对各项经济活动运行现状的风险评估,通过科学的集分权管理和权责对等的归口管理,根据三权分离的原则对风险点加强制衡与审核。
 3、实现建设长效机制:通过流程与控制点梳理,实现管理方法的优化提升;通过制度和手册,实现知识的固化与传递;通过人员的培养和持续沟通交流,实现内部控制建设的长效机制。

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